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审计管理岗
Randstad
地点:
China,
Beijing
类别:
金融
合同类型:
未提供
薪资:
500000.00 - 600000.00 CNY / 年
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申请职位
职位描述:
关于企业.电子信息产业大型国企;关于团队.严谨、合规、科学、和谐;关于职位.负责审计监督管理体系建设,整合内部审计资源,统筹审计计划管理,组织上下两级审计机构开展审计业务;负责内控评价管理体系建设,优化内控评价工作机制,组织开展内控评价工作,落实内控缺陷问题整改工作;负责整改闭环管理体系建设,实行闭环管理和销号制度,开展整改“回头看”工作;负责派出监事管理体系建设,实施季度监督检查汇报机制,协助派出监事对所监管单位决策事项提出质询或建议;牵头多层次的违规经营投资责任追究体系建设,细化责任追究范围和损失认定标准,牵头开展责任追究工作;协同配合内、外部监督检查,落实市审计局、市国资委、市内审协会等相关监管机构的工作要求;协同构建“大监督”工作格局,加强与各部门的沟通协调,形成监督合力;负责审计与风险管理委员会的日常工作职能,开展相关服务协调工作;负责电控公司审计监督、内控评价、整改及违规经营投资责任追究等工作
职位职责:
负责审计监督管理体系建设,整合内部审计资源,统筹审计计划管理,组织上下两级审计机构开展审计业务
负责内控评价管理体系建设,优化内控评价工作机制,组织开展内控评价工作,落实内控缺陷问题整改工作
负责整改闭环管理体系建设,实行闭环管理和销号制度,开展整改“回头看”工作
负责派出监事管理体系建设,实施季度监督检查汇报机制,协助派出监事对所监管单位决策事项提出质询或建议
牵头多层次的违规经营投资责任追究体系建设,细化责任追究范围和损失认定标准,牵头开展责任追究工作
协同配合内、外部监督检查,落实市审计局、市国资委、市内审协会等相关监管机构的工作要求
协同构建“大监督”工作格局,加强与各部门的沟通协调,形成监督合力
负责审计与风险管理委员会的日常工作职能,开展相关服务协调工作
负责电控公司审计监督、内控评价、整改及违规经营投资责任追究等工作
要求:
5年以上工作经验,担任过大型审计项目主审或担任过大中型企业财务部门负责人,拥有事务所或上市公司工作背景优先
通晓审计管理、财务管理等国家相关法律、法规及政策,掌握财务管理、审计管理、风险控制、内部控制、会计管理等相关专业知识,有CPA证书者优先
善于理解和把握国家相关政策和法律法规,具有良好的计划控制及执行力,组织协调和沟通能力,逻辑思维能力和判断力,风险意识和风险控制能力,熟练操作OFFICE办公软件
具有较高的政治素质,坚决执行党的路线方针政策,具有较强的工作责任心和事业心,认同企业文化,诚实守信,遵纪守法,无社会不良记录,具备良好的心理素质和身体素质
加分项:
拥有事务所或上市公司工作背景优先
有CPA证书者优先
附加信息:
职位发布:
2025年3月29日
到期:
2025年5月21日
雇佣类型:
全职
工作类型:
现场工作
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